必要時受審方應(yīng)準(zhǔn)備基本情"/>

亚洲日韩国产av无码无码精品,久久这是精品,被黑人轮流操到高潮,国产香蕉视频网站在线观看

武漢ISO9001內(nèi)審的實(shí)施

單價: 面議
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 湖北 武漢
有效期至: 長期有效
發(fā)布時間: 2023-11-24 12:56
最后更新: 2023-11-24 12:56
瀏覽次數(shù): 201
采購咨詢:
請賣家聯(lián)系我
發(fā)布企業(yè)資料
詳細(xì)說明

 1. 通知審核

    內(nèi)審至少提前一周通知受審部門具體的審核日期、安排和要求,可采取文件或口頭兩種形式。必要時受審方應(yīng)準(zhǔn)備基本情況介紹,審核實(shí)施計(jì)劃應(yīng)得到受審方確認(rèn)。

    2. 首次會議

    現(xiàn)場審核前由內(nèi)審組組長召開并主持首次會議,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、受審核部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組全體成員及相關(guān)人員參加,與會人員須簽到。首次會議內(nèi)容包括:

    向受審核方負(fù)責(zé)人介紹內(nèi)審組成成員及分工;

    說明審核目的、范圍、依據(jù)和所采取的方法和程序;

    宣讀審核實(shí)施計(jì)劃及解釋實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容;

    內(nèi)審組與受審核部門取得正式聯(lián)系。

    3. 現(xiàn)場審核

    (1)現(xiàn)場審核應(yīng)遵循的原則

    ①以客觀事實(shí)為依據(jù)的原則??陀^事實(shí)以證據(jù)為基礎(chǔ),可陳述、驗(yàn)證,不含個人推理成分;

    ②標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際核對的原則。凡標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際未核對過的項(xiàng)目,都不能判定為符

    合或不符合;

    ③依次遞進(jìn)審核原則。審核包括:該有的程序有沒有,執(zhí)行沒執(zhí)行,執(zhí)行后有無記錄3個方面;

    ④獨(dú)立公正的原則。

    (2)收集客觀證據(jù)

    內(nèi)審員按照審核實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)審檢查表規(guī)定的檢查內(nèi)容,通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查、調(diào)查驗(yàn)證等方法收集客觀證據(jù)并逐項(xiàng)實(shí)事求是地記錄,記錄應(yīng)清楚、易懂、全面,便于查閱和追溯;應(yīng)準(zhǔn)確、具體,如文件名稱、合同號、記錄的編號、設(shè)備的編號、報告的編號和工作崗位等。審核時,審核員應(yīng)及時與被審核方溝通和反饋審核中的發(fā)現(xiàn),并對事實(shí)證據(jù)進(jìn)行確認(rèn)。

    4. 不符合項(xiàng)及糾正報告

    在現(xiàn)場審核的后期,審核組長主持召開一次審核組內(nèi)部會議,對在現(xiàn)場審核中收集到的客觀證據(jù)進(jìn)行整理、分析、篩選,得到審核證據(jù)。將審核證據(jù)與質(zhì)量體系文件等依據(jù)相比較,作出客觀的判斷和綜合評價,形成審核發(fā)現(xiàn),確定不符合項(xiàng),并根據(jù)不符合項(xiàng)的產(chǎn)生原因確定不符合項(xiàng)類型是體系性不符合或是實(shí)施性不符合或是效果性不符合,及根據(jù)不符合項(xiàng)的性質(zhì),判斷是輕微不符合或是嚴(yán)重不符合,根據(jù)不符合項(xiàng)的類型和性質(zhì)提出糾正措施。內(nèi)審員就不符合事實(shí)、類型、等編制內(nèi)審不符合報告時,不符合事實(shí)的描述應(yīng)具體,準(zhǔn)確的報告所觀察的事實(shí),不符合判斷依據(jù)的條款和程序要寫清楚。

    5. 末次會議

    內(nèi)審組組長組織內(nèi)審組及有關(guān)人員(同首次會議)召開末次會議,到會人員簽到。末次會議是審核組在現(xiàn)場審核階段的最后一次活動,向受審核部門、單位領(lǐng)導(dǎo)報告審核情況。會議主要內(nèi)容:重申審核的目的、范圍和依據(jù);審核情況介紹;宣讀不符合項(xiàng)報告,作出審核評價和;提出后續(xù)工作要求,包括糾正措施、跟蹤驗(yàn)證及要求。

    6. 審核報告的編寫

    內(nèi)審報告是內(nèi)審活動結(jié)束后出具的一份關(guān)于內(nèi)審結(jié)果的正式文件,審核報告應(yīng)如實(shí)反映本次管理體系審核的方法、審核過程情況、觀察結(jié)果和審核

    審核報告內(nèi)容:

    審核的目的、范圍、方法和依據(jù);

    審核組成員、受審部門;

    審核實(shí)施情況(包括審核的日期、審核過程概況簡述等);

    審核發(fā)現(xiàn)問題的描述和不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析;

    對存在的主要問題的分析及改進(jìn)意見;

    上次審核主要不符合項(xiàng)糾正情況;審核中有爭議問題及處理建議;

    審核(對質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的綜合評價,評價實(shí)施管理體系的有效性和符合性,肯定優(yōu)點(diǎn),指出不足,作出審核);審核報告的批準(zhǔn)及發(fā)放范圍。

    7. 糾正措施的實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證

    審核結(jié)束后,各部門對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和實(shí)驗(yàn)室體系中存在的薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)行分析研究找出原因,制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施計(jì)劃,明確完成日期并組織實(shí)施。內(nèi)審員按計(jì)劃對受審核部門所采取的糾正措施進(jìn)行評審、驗(yàn)證,并對糾正結(jié)果進(jìn)行判斷、評價和記錄。

相關(guān)iso9001產(chǎn)品
相關(guān)iso9001產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
 
<samp id="dpz7x"><input id="dpz7x"><strike id="dpz7x"></strike></input></samp><li id="dpz7x"><input id="dpz7x"></input></li>
  • <var id="dpz7x"><dl id="dpz7x"><xmp id="dpz7x"></xmp></dl></var>
    <var id="dpz7x"><thead id="dpz7x"></thead></var>
  • <samp id="dpz7x"><pre id="dpz7x"><legend id="dpz7x"></legend></pre></samp>
    <code id="dpz7x"><wbr id="dpz7x"><sub id="dpz7x"></sub></wbr></code>
  • <samp id="dpz7x"><pre id="dpz7x"><s id="dpz7x"></s></pre></samp>